Faktúra č. DFB/21/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: tofu syr
  • Dátum doručenia: 18.02.2021
  • Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 111/21
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/21 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 18,00 € 18.02.2021 19.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť