Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
109/24 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 424,01 € 12.02.2024 14.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
92/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 112,19 € 05.02.2024 14.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
91/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 75,04 € 05.02.2024 14.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
100/24 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 144,36 € 07.02.2024 14.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
102/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 189,53 € 07.02.2024 14.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
101/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 81,53 € 07.02.2024 14.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
110/24 odborné školenie zamestnancov stravovacej prevádzky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AT CONSULT spol. s r.o. 35824671 747,60 € 01.02.2024 14.02.2024 Objednávka
DFB/24/0056 materiál pre prácu údržby 1/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 231,36 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0061 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 91,70 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0059 textilná rohož Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 172,80 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0054 odber kuchynského a biologického odpadu 1/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0053 mlieko, ml. výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 422,47 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0052 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 500,27 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0050 mraz. a chlad. potr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 114,35 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0060 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 128,11 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0049 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 482,59 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0048 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 187,60 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0058 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 188,51 € 02.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0047 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 685,03 € 30.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0057 SPP FA za dodávku PLYNU 1.2.-29.2.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 470,00 € 02.02.2024 15.02.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »