DFB/24/0050 |
mraz. a chlad. potr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
114,35 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
482,59 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
187,60 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 239,21 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka č. 1 - 4/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
84/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 128,11 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
110/24 |
odborné školenie zamestnancov stravovacej prevádzky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
747,60 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0056 |
materiál pre prácu údržby 1/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
231,36 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
odber kuchynského a biologického odpadu 1/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
81/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
57,38 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
83/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
258,03 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
82/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
56,91 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
77/24 |
tlačiareň Brother HP |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
127,20 € |
01.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
85/24 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
191,70 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
78/24 |
germicidný žiarič |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 047,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
80/24 |
rohož |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
172,80 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
79/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
420,13 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/24/0058 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
188,51 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
SPP FA za dodávku PLYNU 1.2.-29.2.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
87/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
37,52 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |