DFB/21/0899/21 |
T com mobil 0917744296 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
07.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0898/21 |
T com VBA prístup 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0897/21 |
T com mobily 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
29,02 € |
07.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0896/21 |
T com internet a pevné linky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,09 € |
07.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19/22 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
104,39 € |
07.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
14/22 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
72,83 € |
07.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0901/21 |
Slovnaft gold karty 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
173,93 € |
10.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/22 |
Zmluv ao komplexnom vykonávaní činností v oblasti BOZP a PO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bates plus s.r.o. |
51942054 |
Iné |
900,00 € |
10.01.2022 |
11.01.2022 |
31.12.2022 |
11.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/22/0002 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
47,74 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
72,02 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
324,65 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0900/21 |
odvoz odpadu _ plienky 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/22 |
Darovacia zmluva - finančný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED, s.r.o. |
35912677 |
Iné |
1 500,00 € |
11.01.2022 |
12.01.2022 |
31.12.2022 |
12.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
25/22 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
310,01 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
20/22 |
mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,12 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
22/22 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
177,80 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
21/22 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
70,35 € |
11.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0004 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
45,76 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0902/21 |
plyn kotolňa 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 464,03 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23/22 |
pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO |
10805745 |
|
584,60 € |
13.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |