Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0725 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 300,62 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0724 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 70,12 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0723 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 651,98 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0722 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 111,65 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0721 školenie - krízový manažment v soc. službách Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TABITA s.r.o. - Inštitút kvality soc.služieb 36408760 315,00 € 10.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0720 plyn 10/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 791,19 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0719 elektrina 10.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 605,60 € 08.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0718 VBA prístup Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0717 internet a telefóny 10/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,27 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0716 t-com 6 mobilov 10/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 23,65 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0715 t-com x296 10/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 12,00 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0713 multifunkčné zariadenie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 246,60 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0712 obuv Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 691,10 € 07.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0711 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 44,35 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0710 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 378,71 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0709 odvoz odpadu 10/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 157,50 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0708 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 564,79 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0707 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 077,18 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0706 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 289,05 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0705 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 509,98 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »