Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0850 vajcia a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 606,08 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0849 parižsky šalát Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 28,36 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0848 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 71,16 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0847 pravidelná prehliadka a servis výťahu 4q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0846 tlačítko do výťahu-servis Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 20,00 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0845 kartotéka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 452,00 € 14.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0844 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 40,25 € 14.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0843 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 305,50 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0842 kancelár. stôl, kontajner a kreslo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NÁBYTOK PADO s.r.o. 50633554 1 908,00 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0841 tablet-videohovor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 264,00 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0840 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 1 095,65 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0839 SPP plyn kotolňa 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 737,51 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0838 múka bezlepková Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 16,44 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0837 muffiny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 294,28 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0836 zvlhčovač Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EGAMED, spol. s r.o. 00613606 14,96 € 09.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0835 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 236,89 € 09.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0834 odvoz odpadu (plienky) 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 156,00 € 09.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0833 st com mobil 0917744296 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0832 st com VBA prístup (iSPIN) 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0831 st com 4885790+4495225,234,238+internet 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,67 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »