Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
279/24 komplexná prehliadka AUS OPEL VIVARO VT479BI Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Matúš Bučko - MB AUTOSERVIS 46698477 389,41 € 17.04.2024 07.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0267 konfer. stolička sivá Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 52,80 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
303/24/a konferenčná stolička Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 52,80 € 23.04.2024 01.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0168 kontrola funkčnosti sterilizátora Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou 17335787 102,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
157/24 kontrola účinnosti sterilizačnej techniky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 00606723 12,80 € 04.03.2024 28.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0170 kontrola účinnosti sterilizačnej techniky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 00606723 12,80 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0157 kosačka a materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 459,10 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
202/24 kosačka, príslušenstvo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 459,10 € 21.03.2024 22.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0235 kovová kartotéka 4 zásuvky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 214,80 € 17.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0163 kuracia rolka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 173,51 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0025 licencia IS Cygnus - pobyt. starostl. a strav. prevádzka 1-3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 610,21 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0189 likvidácia odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 180,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/23/0972 likvidácia odpadu podľa protokolu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 216,00 € 04.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0249 manuál VO v kocke -aktualizácia apríl prémium Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Nakladatelství FORUM s.r.o., 46490213 150,00 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0165 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 361,77 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
236/24 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 102,52 € 02.04.2024 05.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0193 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 102,52 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
71/24 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 482,59 € 29.01.2024 01.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
109/24 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 424,01 € 12.02.2024 14.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0049 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 482,59 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »