32/22 |
Čistiace a pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22 383,96 € |
20.09.2022 |
26.09.2022 |
31.12.2023 |
26.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
33/22 |
Spotrebný tovar pre potreby bežnej prevádzky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5 748,65 € |
20.09.2022 |
26.09.2022 |
31.12.2023 |
26.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
37/22 |
Hlasové a dátové služby mobilného oprerátora a dodanie koncových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 691,28 € |
31.10.2022 |
01.11.2022 |
31.12.2024 |
01.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
44/22 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 5100004454 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
18.11.2022 |
25.11.2022 |
31.12.2025 |
25.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
45/22 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600475186 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.11.2022 |
01.12.2022 |
31.12.2023 |
30.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
9/22 |
Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
51 616,20 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
10/22 |
Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia s.r.o. |
36823945 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 330,29 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
11/22 |
Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Krivda |
41582390 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 836,29 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
7/22 |
stavebný dozor_IA Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 032,00 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
8/22 |
stavebný dozor_IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
12/22 |
stavebný dozor_IA Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156,75 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
25/22 |
Oprava chodby DSS na 1.poschodí hlavnej budovy CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Čirák |
43728278 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 926,20 € |
27.07.2022 |
28.07.2022 |
30.09.2022 |
27.07.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
372/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
104,50 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
373/22 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
87,36 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0265 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
346,14 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0260 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
139,61 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0259 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
30,91 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0261 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
862,91 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
pásy pre klientov na zaistenie polohy v sede |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
157,20 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0258 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
746,41 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |