Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1073/22 kuchynský riad a kuchynské potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák 41231082 2 499,68 € 22.12.2022 29.12.2022 Objednávka
DFB/22/0870 kuchynské náradie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák 41231082 2 499,68 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0878 úložný priestor / stravovacia prevádzka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 570,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0874 komody / izby ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 2 820,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0873 vešiakové steny do ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 140,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0879 skriňa na šaty Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 2 600,00 € 27.12.2022 31.01.2023 Faktúra
351/22 madlo - 30,5 m Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 670,09 € 15.07.2022 10.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
374/22 kuchynská linka - ŠZ prízemie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 765,00 € 13.05.2022 28.05.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
419/22 skriňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 275,00 € 30.05.2022 02.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
418/22 doska na stenu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 55,00 € 30.05.2022 02.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0308 kuchynská zostava - ŠZ prízemie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 765,00 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0326 dosky na stenu 2 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 55,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0325 skriňa na izbu prijímateľa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 275,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0491 madlo s montážou / chodba DSS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 670,20 € 08.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFB/22/0831 dodávka a montáž zámkov do vstavaných skríň / ambulancia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 100,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
1007/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 100,00 € 08.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1069/22 Skriňa - strav.prevádzky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 570,00 € 23.12.2022 28.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1070/22 skriňa na šaty Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 2 600,00 € 22.12.2022 28.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1081/22 vešiakové steny - ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 140,00 € 23.12.2022 28.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1071/22 komoda Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 2 820,00 € 22.12.2022 28.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »