Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1031/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Nakladatelství FORUM s.r.o., 46490213 195,00 € 17.12.2021 17.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0888 manuál VO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Nakladatelství FORUM s.r.o., 46490213 244,62 € 29.12.2021 30.12.2021 Faktúra
DFB/21/0071 preplach kanalizacie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MP KANAL, s.r.o. 46306056 115,20 € 12.02.2021 18.02.2021 Faktúra
84/21 pretláčanie kanalizácie - hav.stav Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MP KANAL, s.r.o. 46306056 115,20 € 05.02.2021 18.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
883/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Pačuta - NARA 46266810 2 750,00 € 08.11.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0815 plachty a posteľné prádlo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Pačuta - NARA 46266810 2 750,00 € 03.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0811 elektrická energia za 11/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 287,61 € 03.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0046 elektrina 1-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 220,36 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0112 elektrina 2-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 147,00 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0188 elektrina 3-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 236,66 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0633 elektrina 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 169,17 € 06.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0709 elektrina 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 252,49 € 05.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0259 elektrina 4-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 191,90 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0322 dodávka elektriny 5-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 185,89 € 04.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0400 dodávka elektriny 6-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 143,40 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0486 dodávka elektriny 7-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 233,68 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/21/0557 elektrina 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 202,06 € 06.09.2021 08.09.2021 Faktúra
168/21 zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Boonex, s.r.o. 46025103 27,50 € 08.03.2021 22.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0151 cibula Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Boonex, s.r.o. 46025103 27,50 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFK/21/0008 vypracovanie Energetického certifikátu na Rekonštrukciu ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Architekt Dzurco s.r.o 45973008 500,00 € 15.04.2021 14.05.2021 Faktúra