Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
604/21 antidekubitný matrac Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 413,50 € 09.08.2021 14.08.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0505 antidekubitný matrac Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 413,50 € 13.08.2021 20.08.2021 Faktúra
361/21 Antidekubitný matrac Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 827,00 € 26.05.2021 07.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0320 antidekub.matrac Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 827,00 € 03.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0620 antidekubitné matrace 10 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 827,00 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
873/21 toaletné kreslo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 122,31 € 05.11.2021 08.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0714 toaletné kreslo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 122,31 € 08.11.2021 11.11.2021 Faktúra
604/21/b antidekubitný matrac Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 827,00 € 09.08.2021 28.08.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
604/21/a matrace Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 827,00 € 09.08.2021 28.08.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0540 antidekubitné matrace Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 827,00 € 27.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0537 antidekubitný matrac Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 827,00 € 26.08.2021 08.09.2021 Faktúra
660/21 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 430,10 € 26.08.2021 10.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0577 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 430,10 € 10.09.2021 24.09.2021 Faktúra
348/21/a stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 186,70 € 17.05.2021 17.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
348/21/b stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 14,40 € 17.05.2021 17.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0431 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 201,10 € 16.07.2021 28.07.2021 Faktúra
508/21 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 389,25 € 05.07.2021 29.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
508/21/a stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 34,94 € 05.07.2021 29.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
508/21/b stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 66,49 € 05.07.2021 29.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0456 stavebný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 579,56 € 28.07.2021 10.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »