Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
268/22 oprava ventilu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 207,60 € 04.04.2022 11.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
265/22 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 30,49 € 07.04.2022 11.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
266/22 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 36,88 € 07.04.2022 11.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
264/22 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 452,19 € 07.04.2022 11.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0183 podbradníky pre dospelých Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MUDr. Branislav Maček, Samostatná Staroba 45990981 695,00 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0187 nové verzie MAGMA HCM 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0186 systémová podpora IS MAGMA 1q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0189 myš k PC Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 45,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0181 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 1 209,04 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0179 odber kuch.odpadu 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0174 hovädzie, bravčové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 492,88 € 30.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0180 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 143,90 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0184 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 876,76 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0176 mrazená zelenina/špenát Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 8,64 € 30.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0175 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 675,76 € 30.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0177 oprava žalúzií v izbách klientov ŠZ a DSS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 432,78 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0182 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 288,04 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0172 kniha kontrol výťahu 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 7,00 € 29.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0171 odborná prehliadka výťahu 1q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 29.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0188 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »