DFB/22/0156 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
199,30 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
47,95 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0168 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
|
248,40 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0122 |
materiál na opravu podlahy izby klienta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
243,33 € |
08.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
896,00 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
233/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
492,88 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
235/22 |
rôz.potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
675,76 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
234/22 |
mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
8,64 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0169 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
139,58 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
112,61 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
860,37 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
mliečne výrobky - maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
46,20 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
320,12 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
57,29 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0164 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
240,90 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
926,31 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0162 |
mrazené polotovary a mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
262,32 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
352,71 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22 |
Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
51 616,20 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
10/22 |
Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia s.r.o. |
36823945 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 330,29 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |