DFB/22/0203 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 328,19 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0200 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,80 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 265,47 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0192 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
327,69 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0194 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
156,04 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0216 |
plyn kotolňa 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 972,95 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0210 |
SPIN služba č.1_serv.práce 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0208 |
T com mobil 0917744296 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
7,13 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
T com VBA prístup 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0206 |
T com 6 mobilov 0916941.. 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,04 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0205 |
T com internet + pevné linky 4495225,238 a 4885790 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,28 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0211 |
odvoz odpadu _ plienky 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
elektrina 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 740,31 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
267/22 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
16,83 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
271/22 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
2 250,00 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
278/22 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
392,78 € |
12.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
279/22 |
rôz.potravin. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
658,74 € |
12.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
281/22 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
898,91 € |
12.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
259/22 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
92,06 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
253/22 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
42,57 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |