Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0203 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 328,19 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0200 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 52,80 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0193 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 265,47 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0192 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 327,69 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0194 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 156,04 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0216 plyn kotolňa 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 6 972,95 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0210 SPIN služba č.1_serv.práce 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0208 T com mobil 0917744296 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 7,13 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0207 T com VBA prístup 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0206 T com 6 mobilov 0916941.. 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 25,04 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0205 T com internet + pevné linky 4495225,238 a 4885790 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 86,28 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0211 odvoz odpadu _ plienky 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0198 elektrina 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 740,31 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
267/22 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 16,83 € 08.04.2022 14.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
271/22 polohovacie lôžko Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 REHAKONCEPT s.r.o. 47861223 2 250,00 € 11.04.2022 14.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
278/22 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 392,78 € 12.04.2022 14.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
279/22 rôz.potravin. výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 658,74 € 12.04.2022 14.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
281/22 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 898,91 € 12.04.2022 14.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
259/22 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 92,06 € 04.04.2022 14.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
253/22 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 42,57 € 04.04.2022 14.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »