980/22 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
59,50 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
971/22 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
123,09 € |
26.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
967/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 001,60 € |
25.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
973/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
545,34 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0765 |
revízia a funkčná skúška poplachovej signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
246,77 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0762 |
hovädzie, kuracie mäso, filety tilapia, losos |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 001,60 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0761 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
665,45 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0763 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
179,74 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0764 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 352,76 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0766 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
204,64 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0760 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
458,96 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
974/22 |
ohrevné teleso 750W 230V HK 1 L 375mm B 200mm 3ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GFS, s.r.o. |
35798483 |
|
189,03 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
975/22 |
vianočné stromčeky 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladislav Bakajsa |
36161276 |
|
132,00 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
972/22 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
60,70 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
45/22 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600475186 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.11.2022 |
01.12.2022 |
31.12.2023 |
30.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/22/0758 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
1 704,79 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0759 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
1 586,32 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0757 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
453,60 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
966/22 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
665,45 € |
23.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
965/22 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
179,74 € |
23.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |