Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1031/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Nakladatelství FORUM s.r.o., 46490213 195,00 € 17.12.2021 17.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0867 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 380,50 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0865 kuracie a bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 186,20 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0862 systémová podpora MAGMA HCM 10-12/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0868 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 308,25 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0866 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 105,41 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0864 mliečne výrobky / syrokrém Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 72,00 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0863 dodávka a montáž tlačítok VEGA v kabíne výťahu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 291,00 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
1042/21 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 177,55 € 16.12.2021 27.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1043/21 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 807,94 € 16.12.2021 21.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1044/21 pneu servisné práce VT 306 BV Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Kažík - PNEUSERVIS 34897003 25,00 € 16.12.2021 21.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0857 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 2 423,45 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0856 vodné a stočné 20.11.-08.12.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 156,90 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
1033/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 29,48 € 16.12.2021 23.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1039/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 111,85 € 16.12.2021 23.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0858 vajcia a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 236,04 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0859 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 746,95 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0860 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 429,11 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
1040/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 48,37 € 16.12.2021 29.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0861 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 041,90 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »