DFB/15/0039 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.01.2015 |
|
|
03.02.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/15/0113 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/15/0161 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/15/0229 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.04.2015 |
|
|
17.04.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/15/0319 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
13.05.2015 |
|
|
16.05.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/15/0404 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.06.2015 |
|
|
19.06.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/15/0472 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
13.07.2015 |
|
|
17.07.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/15/0530 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.08.2015 |
|
|
19.08.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/15/0620 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
14.09.2015 |
|
|
19.09.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/15/0713 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
15.10.2015 |
|
|
21.10.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/15/0798 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.11.2015 |
|
|
07.12.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/15/0923 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
21.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/16/0103 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.02.2016 |
|
|
19.02.2016 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/16/0185 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
14.03.2016 |
|
|
18.03.2016 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/16/0283 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
19.04.2016 |
|
|
22.04.2016 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/16/0345 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.05.2016 |
|
|
18.05.2016 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/16/0513 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
13.07.2016 |
|
|
26.07.2016 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/16/0581 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.08.2016 |
|
|
20.08.2016 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/16/0673 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
14.09.2016 |
|
|
20.09.2016 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/16/0744 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.10.2016 |
|
|
18.10.2016 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/16/0832 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.11.2016 |
|
|
24.11.2016 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/16/0926 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.12.2016 |
|
|
16.12.2016 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/16/1011 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
28.12.2016 |
|
|
03.01.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0103 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0172 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
13.03.2017 |
|
|
16.03.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0260 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.04.2017 |
|
|
20.04.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0321 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.05.2017 |
|
|
18.05.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0409 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
14.06.2017 |
|
|
17.06.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0486 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
04.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0579 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.08.2017 |
|
|
15.08.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0664 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
06.09.2017 |
|
|
19.09.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0751 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
13.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0838 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
14.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0915 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
08.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/18/0114 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/18/0181 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.03.2018 |
|
|
05.04.2018 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/18/0234 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/18/0326 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
15.05.2018 |
|
|
21.05.2018 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/18/0397 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/18/0538 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
08.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/18/0670 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
04.10.2018 |
|
|
12.10.2018 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/18/0715 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
18.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/18/0787 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
14.11.2018 |
|
|
17.11.2018 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/18/0920 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
19.12.2018 |
|
|
22.12.2018 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/18/0921 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
19.12.2018 |
|
|
22.12.2018 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/19/0084 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
08.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/19/0175 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
18.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/19/0269 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
23.04.2019 |
|
|
27.04.2019 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/19/0320 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/19/0403 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
13.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/19/0494 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
15.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/19/0559 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/19/0610 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
05.09.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/19/0709 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/19/0811 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
18.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/19/0931 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
17.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0097 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0168 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0242 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.04.2020 |
|
|
18.04.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0336 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
19.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0413 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
22.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0489 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
17.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0633 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0728 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
13.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0824 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0896 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
08.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0958 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
17.12.2020 |
|
|
20.12.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0096 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0173 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0252 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
13.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0327 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
14.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0387 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0479 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0566 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0641 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0737 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0899 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0939 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0180 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0333 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0429 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0492 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0569 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0656 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
13.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0753 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0818 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
15.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0900 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0911 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0102 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
16.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0298 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0375 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0473 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0548 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0608 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0702 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0752 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0834 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0857 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0126 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0202 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0262 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0348 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0410 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0480 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0565 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0632 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |