Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
067/26 CSS Dúbrava 00695467 Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby 40900126 1 173,00 € 23.02.2026 27.02.2026 Faktúra
066/26 CSS Dúbrava 00695467 Stores inSPORTline SK, s. r. o. 46259317 369,85 € 19.02.2026 25.02.2026 Faktúra
065/26 CSS Dúbrava 00695467 Mesto Snina 00323560 1 351,59 € 19.02.2026 25.02.2026 Faktúra
060/26 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 916,77 € 18.02.2026 02.03.2026 Faktúra
061/26 CSS Dúbrava 00695467 STREŇO - geodetické práce spol.s.r.o 45353221 384,40 € 18.02.2026 27.02.2026 Faktúra
059/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 225,26 € 17.02.2026 25.02.2026 Faktúra
056/26 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 280,54 € 13.02.2026 25.02.2026 Faktúra
054/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 170,62 € 13.02.2026 25.02.2026 Faktúra
049/26 CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 1 720,00 € 09.02.2026 25.02.2026 Faktúra
051/26 CSS Dúbrava 00695467 Východoslovenská vodárenska spoločnosť 36570460 803,30 € 09.02.2026 23.02.2026 Faktúra
052/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 205,86 € 09.02.2026 23.02.2026 Faktúra
047/26 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 175,00 € 06.02.2026 16.02.2026 Faktúra
044/26 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 26,04 € 05.02.2026 18.02.2026 Faktúra
043/26 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 10,95 € 05.02.2026 18.02.2026 Faktúra
045/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 215,09 € 05.02.2026 18.02.2026 Faktúra
041/26 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 986,03 € 04.02.2026 18.02.2026 Faktúra
040/26 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 103,32 € 04.02.2026 18.02.2026 Faktúra
039/26 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 52,45 € 04.02.2026 16.02.2026 Faktúra
035/26 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 115,50 € 03.02.2026 18.02.2026 Faktúra
037/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 141,01 € 03.02.2026 18.02.2026 Faktúra
036/26 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 163,54 € 03.02.2026 18.02.2026 Faktúra
034/26 CSS Dúbrava 00695467 HUIRON s.r.o 45447136 30,75 € 03.02.2026 16.02.2026 Faktúra
033/26 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 188,50 € 02.02.2026 18.02.2026 Faktúra
031/26 CSS Dúbrava 00695467 MIRON-EX s.r.o. 56290381 78,00 € 30.01.2026 25.02.2026 Faktúra
032/26 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 372,73 € 30.01.2026 25.02.2026 Faktúra
028/26 CSS Dúbrava 00695467 GURMEN s.r.o 44025718 213,60 € 29.01.2026 16.02.2026 Faktúra
029/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 174,33 € 29.01.2026 16.02.2026 Faktúra
030/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 208,33 € 29.01.2026 16.02.2026 Faktúra
027/26 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 173,52 € 28.01.2026 25.02.2026 Faktúra
026/26 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 529,38 € 26.01.2026 25.02.2026 Faktúra
1 2 3 »