Faktúra č. 234/26

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 234/26
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.06.2026
  • Celková hodnota: 151,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 048/26
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/26 Objednávame si u Vás: - list dodací...10 ks, - objednávka...4 ks, - obálka C6...50 ks, - obálka C5...50 ks, - obálka B4...25 ks, - korektor...5 ks, - záznam o prev.vozidla...3 ks, - dovolenka...5 ks, - blok samolepiaci...3 ks, - kniha obchodná...5 ks, - l CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 03.06.2026 04.06.2026 Objednávka
201/26 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 230,32 € 15.05.2026 17.06.2026 Faktúra
Tlačiť