509/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
390,69 € |
13.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
508/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
97,00 € |
13.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
504/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" |
40823661 |
|
562,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
505/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
142,21 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
506/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
730,50 € |
12.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
503/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
2 780,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
502/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
145,19 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
501/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
123,91 € |
08.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
500/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
199,90 € |
08.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
498/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
497/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,95 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
496/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 691,95 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
499/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
328,34 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
491/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
440,00 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
489/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
189,08 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
492/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
800,98 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
495/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
728,85 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
494/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,03 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
493/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
41,99 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
490/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
630,16 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
488/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
487/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
486/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
485/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
17,19 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
484/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
350,54 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
483/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
203,89 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
482/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" |
40823661 |
|
385,00 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
479/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
951,70 € |
30.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
481/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
73,42 € |
30.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
480/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
105,77 € |
30.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |