Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
135/24 CSS Dúbrava 00695467 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 259,68 € 27.03.2024 17.04.2024 Faktúra
138/24 CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 351,63 € 27.03.2024 25.04.2024 Faktúra
139/24 CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 264,00 € 27.03.2024 25.04.2024 Faktúra
136/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 386,56 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
137/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 162,60 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
140/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 908,46 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
134/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 435,96 € 26.03.2024 17.04.2024 Faktúra
133/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 913,10 € 26.03.2024 25.04.2024 Faktúra
132/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 276,94 € 25.03.2024 23.04.2024 Faktúra
131/24 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Pavol Regina - "REGINA" 11636653 19,20 € 21.03.2024 03.04.2024 Faktúra
130/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 245,78 € 21.03.2024 17.04.2024 Faktúra
127/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 744,18 € 20.03.2024 03.04.2024 Faktúra
128/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 269,68 € 20.03.2024 19.04.2024 Faktúra
129/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 722,64 € 20.03.2024 23.04.2024 Faktúra
125/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 163,88 € 19.03.2024 03.04.2024 Faktúra
123/24 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 80,45 € 19.03.2024 03.04.2024 Faktúra
124/24 CSS Dúbrava 00695467 PEMAX Peter Maxim 34833480 649,00 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
126/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 613,12 € 19.03.2024 18.04.2024 Faktúra
119/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 199,92 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
122/24 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
121/24 CSS Dúbrava 00695467 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 1 448,40 € 18.03.2024 03.04.2024 Faktúra
120/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 360,82 € 18.03.2024 17.04.2024 Faktúra
115/24 CSS Dúbrava 00695467 Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca 44271204 138,00 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
116/24 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 1 387,75 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
117/24 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 232,77 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
118/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 009,84 € 14.03.2024 03.04.2024 Faktúra
113/24 CSS Dúbrava 00695467 Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby 40900126 1 405,00 € 13.03.2024 26.03.2024 Faktúra
112/24 CSS Dúbrava 00695467 B2B Partner 44413467 268,80 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
110/24 CSS Dúbrava 00695467 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 104,89 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
111/24 CSS Dúbrava 00695467 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 390,00 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »