Faktúra č. 720/19

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 720/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny, CR
  • Dátum doručenia: 07.01.2020
  • Celková hodnota: 707,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9/2019
  • Identifikácia objednávky: 694,..,669/2019
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť