Faktúra č. 711/19

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 711/19
  • Popis fakturovaného plnenia: prenáj.tel.linky 12/2019
  • Dátum doručenia: 23.12.2019
  • Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť