Faktúra č. 701/19

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 701/19
  • Popis fakturovaného plnenia: opr.kaplnky/odd.č. 2/
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 3 350,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 174/19
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť