Faktúra č. 672/19

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 672/19
  • Popis fakturovaného plnenia: lino,sympatex a p., CR
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 68,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 181/19
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť