Faktúra č. 517/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 517/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.10.2025
  • Celková hodnota: 225,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/25
  • Identifikácia objednávky: 521/25
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť