Faktúra č. 393/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 393/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.08.2025
  • Celková hodnota: 852,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/25
  • Identifikácia objednávky: 396/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť