Faktúra č. 210/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 1 116,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/23,16/2022
  • Identifikácia objednávky: 216,217/23
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť