Faktúra č. 205/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.05.2021
  • Celková hodnota: 484,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/2020, 03/2021
  • Identifikácia objednávky: 231/2021,232/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
707/21 CSS Dúbrava 00695467 Eva Júnová VIOLA 37936883 649,12 € 29.12.2021 30.12.2021 Faktúra
Tlačiť