Faktúra č. 203/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.04.2021
  • Celková hodnota: 150,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2021
  • Identifikácia objednávky: 229/2021
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
701/21 CSS Dúbrava 00695467 V a V s.r.o. Zemplínska Šírava 31719741 2 197,50 € 28.12.2021 30.12.2021 Faktúra
Tlačiť