Faktúra č. 701/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: V a V s.r.o. Zemplínska Šírava
- IČO: 31719741
- Adresa: Hotel FELICIA , Kaluža
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 701/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2021
- Celková hodnota: 2 197,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 203/21
- Dátum zverejnenia: 30.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203/21 | Objednávame si u Vás : - plachta s gumičkou BA 90x200, 75 ks - posteľné prádlo 1+1, 75 ks v hodnote 2197,50 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | V a V s.r.o. Zemplínska Šírava | 31719741 | 0,00 € | 28.12.2021 | 29.12.2021 | Objednávka |