Faktúra č. 201/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 75,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50971
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
198/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 737,64 € 17.04.2023 18.05.2023 Faktúra
Tlačiť