Faktúra č. 191/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.04.2021
  • Celková hodnota: 39,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2021
  • Identifikácia objednávky: 210/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
685/21 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 45,54 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
Tlačiť