Faktúra č. 190/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.04.2021
  • Celková hodnota: 63,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2021
  • Identifikácia objednávky: 209/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
677/21 CSS Dúbrava 00695467 PEMAX Peter Maxim 34833480 399,00 € 20.12.2021 23.12.2021 Faktúra
Tlačiť