Faktúra č. 189/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 189/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz komun. odpadu z dvoch veľkokap. kontajnerov
  • Dátum doručenia: 15.04.2020
  • Celková hodnota: 659,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/20
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť