Faktúra č. 185/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 185/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.04.2021
  • Celková hodnota: 517,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/2020, 03/2021
  • Identifikácia objednávky: 204/2021,205/2021
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
662/21 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Štefánia Keltošová - UNITERM 33888621 270,50 € 15.12.2021 23.12.2021 Faktúra
Tlačiť