Faktúra č. 184/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 184/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.04.2023
  • Celková hodnota: 6,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2022 Zmluva o poskytnutí služieb CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 Iné 0,00 € 02.11.2022 28.02.2025 28.11.2022 MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
177/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 159,14 € 06.04.2023 15.05.2023 Faktúra
Tlačiť