Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 183/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.04.2021
- Celková hodnota: 621,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2021
- Identifikácia objednávky: 198/21,194/21...
- Dátum zverejnenia: 29.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
659/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Plišková Andrea |
37002864 |
|
1 911,80 € |
14.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť