Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.04.2021
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/2019
- Dátum zverejnenia: 26.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
658/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELMAT KP |
46115901 |
|
76,71 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť