Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 176/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.04.2021
- Celková hodnota: 522,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 02/2021
- Identifikácia objednávky: 197/2021
- Dátum zverejnenia: 29.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
637/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektro Tkáč |
10666771 |
|
273,00 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť