Faktúra č. 170/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 170/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 1 270,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/23,16/2022
  • Identifikácia objednávky: 177,178/23
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť