Faktúra č. 170/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 170/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.04.2021
  • Celková hodnota: 64,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 044/21
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
044/21 Objednávame si u Vás: - reh.sandále biele...4 ks z výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v celkovej hodnote 64,00 € CSS Dúbrava 00695467 ARNIKA Plus 51311470 0,00 € 13.04.2021 14.04.2021 Objednávka
611/21 CSS Dúbrava 00695467 V a V s.r.o. Zemplínska Šírava 31719741 1 380,00 € 24.11.2021 14.12.2021 Faktúra
Tlačiť