Faktúra č. 162/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 162/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.04.2021
  • Celková hodnota: 379,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 040/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
648/21 CSS Dúbrava 00695467 Eva Júnová VIOLA 37936883 308,82 € 08.12.2021 29.12.2021 Faktúra
Tlačiť