Faktúra č. 155/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 155/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.03.2023
  • Celková hodnota: 953,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/2023,16/22
  • Identifikácia objednávky: 164,165/23
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
669/23 CSS Dúbrava 00695467 Dušan Cicko - HRATEGA 14292793 140,00 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
Tlačiť