Faktúra č. 143/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 143/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.04.2025
  • Celková hodnota: 138,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2018
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
132/25 CSS Dúbrava 00695467 MIRON-EX s.r.o. 56290381 1 251,93 € 26.03.2025 29.04.2025 Faktúra
Tlačiť