Faktúra č. 141/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 141/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.03.2022
  • Celková hodnota: 97,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7/2022
  • Identifikácia objednávky: 148/22
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
148/22 Objednávame si u Vás: - slávnostné menu 39 ks v celkovej hodnote 585,- eur CSS Dúbrava 00695467 MB - TOP, s.r.o 50265989 0,00 € 29.12.2022 13.01.2023 Objednávka
666/22 CSS Dúbrava 00695467 Anna Plišková Andrea 37002864 1 622,90 € 14.12.2022 21.12.2022 Faktúra
Tlačiť