Faktúra č. 134/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 134/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 254,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2023
  • Identifikácia objednávky: 138/23
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2023 Rámcová zmluva CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 Iné 16 937,74 € 01.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 30.12.2022 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
138/23 Objednávame si u Vás : - opravu izby č.20, odd.II: a.) oprava odpadu b.) zabetónovanie podkladu c.) nalepenie linolea d.) výmena parketovej podlahy v hodnote: 3.700,- € CSS Dúbrava 00695467 Michal Darjanin 34566937 0,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Objednávka
642/23 CSS Dúbrava 00695467 HARTMANN RICO 31351361 1 452,42 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
Tlačiť