Faktúra č. 111/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 111/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.03.2025
  • Celková hodnota: 2 189,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 16/23
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
450/25 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 581,89 € 26.09.2025 01.10.2025 Faktúra
Tlačiť