Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 111/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.03.2025
- Celková hodnota: 2 189,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/23
- Dátum zverejnenia: 27.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť