Faktúra č. 111/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 111/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.03.2022
  • Celková hodnota: 91,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 006/22,004/22,001/22
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť